如果已經(jīng)申報(bào)退稅,咱們當(dāng)?shù)囟惥譀](méi)有款給退稅,需要 問(wèn)
你好,是出口退稅嗎。 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 答
老師!可以開(kāi)3%的普票嗎? 問(wèn)
你好,小規(guī)模納稅人可以不享受優(yōu)惠開(kāi)具3%普票的 答
老師,實(shí)際付款4864,客戶(hù)開(kāi)票4860,怎么做賬? 問(wèn)
多付款的金額還是計(jì)入成本費(fèi)用,做納稅調(diào)增 答
公司今年8月成立,長(zhǎng)期進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),從8-10月份進(jìn)項(xiàng) 問(wèn)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)4萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)5萬(wàn) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅5000, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅5000, 貸銀行存款5000。那也不等于你的留底2000 待認(rèn)證沒(méi)有勾選的不需要做 答
小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅是多少 問(wèn)
符合小微,小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅5% 答

錯(cuò)誤原因:主表第9欄“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)免稅銷(xiāo)售額的本年累計(jì)”57425.47必須等于第9欄“免稅銷(xiāo)售額的本月數(shù)”0.00與“免稅銷(xiāo)售額的上期累計(jì)”153465.35的和。 錯(cuò)誤代碼:0001
答: 意思是你的9欄,免稅銷(xiāo)售額沒(méi)填平
申報(bào)失敗,1010030098000009保存失敗,錯(cuò)誤原因:主表第九欄服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)免稅銷(xiāo)售額的本年累計(jì)54351.47必須等于第九欄免稅銷(xiāo)售額的本月數(shù)54351.47與免稅銷(xiāo)售額的上期累計(jì)49017.59的和。
答: 你主表的免稅 欄明細(xì)和總合計(jì)不相等。同學(xué)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
錯(cuò)誤原因:主表第9欄“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)免稅銷(xiāo)售額的本年累計(jì)”30000.00必須等于第9欄“免稅銷(xiāo)售額的本月數(shù)”0.00與“免稅銷(xiāo)售額的上期累計(jì)”38143.56的和。
答: 你好,本月累計(jì) = 本月數(shù) %2B 上期累計(jì) 30000.00 ≠ 0.00 %2B 38143.56,顯然存在不匹配的情況。 核對(duì)本月數(shù)據(jù):檢查本月是否確實(shí)沒(méi)有免稅銷(xiāo)售額,或者是否有誤填、漏填的情況。 核對(duì)上期數(shù)據(jù):確認(rèn)上期累計(jì)的免稅銷(xiāo)售額是否正確。可能上一期申報(bào)時(shí)就有誤,或者本期數(shù)據(jù)被錯(cuò)誤地修改。








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