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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-05-05 10:46

一、 借:管理費用——其他    0.01 
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅   0.01 
二、繳納時 
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 
貸:銀行存款

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一、 借:管理費用——其他 0.01 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 0.01 二、繳納時 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2018-05-05 10:46:33
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅、 貸應(yīng)交稅費、未交增值稅 借應(yīng)交稅費、附加稅借稅金及附加負(fù)數(shù)
2023-04-03 12:01:59
你好,您的思路是對的,但是小規(guī)模不需要通過未交增值稅核算的
2019-12-12 10:11:45
你好,計提增值稅比實際繳納的增值少了一分錢,那么下月多計提一分錢就可以了。或者,當(dāng)時不處理,等到了年底時再一次性調(diào)賬處理。
2020-03-30 14:48:27
你好!在按原分錄做紅字沖一分錢就可以啦
2017-09-29 14:39:11
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