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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2018-05-15 15:49

還是建議做 
借:管理費用 貸:應付職工薪酬-工資  
借:應付職工薪酬--工資 貸:庫存現金 
如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續提問。

助教 追問

2018-05-15 15:57

好的,就是有個員工社保之前掛的別的公司 但是每個月我們也扣他社保  現在我們把之前掛靠他社保的公司的費用也打過去  這個分錄要怎么做呢  我有點暈

張艷老師 解答

2018-05-15 16:10

借:其他應付款--個人社保   貸:銀行存款

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2018-05-15 15:49:24
這是招待他人產生的費用,不是員工的費用,不用通過應付職工薪酬核算
2018-08-20 10:09:37
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
上述分錄沒有問題
2017-12-07 21:25:59
你好,直接接管理費用,職工福利,貸現金
2019-03-06 11:29:28
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