4s店賣車客戶的午餐費和售后修車客戶的午餐費都 問
同學,你好 嗯嗯,是的 答
老師資產負債表的期末余額=年初余額?利潤表的本 問
是這個:資產負債表的未分配利潤期末數=未分配利潤年初數?利潤表的凈利潤本年累計±本月調整的利潤分配 答
老師,我們銷售了一套模具,只開了一半的票,那我成本 問
你好,與收入相匹配 答
您好老師,咨詢一下,對于一個小規模的個人公司,很多 問
以其他應收款 — 老板為核心科目,按資金流向做分錄,不用拆分其他科目 老板從公司轉錢到個人賬戶 借:其他應收款 — 老板 貸:銀行存款 / 庫存現金 備注:需附轉賬憑證,注明資金用途(如代付貨款、備用金)。 老板代公司支付對外款項 借:原材料 / 庫存商品 / 管理費用等 貸:其他應收款 — 老板 備注:需附老板付款憑證(發票、轉賬截圖、收據),證明款項用于公司經營。 老板向公司歸還資金 借:銀行存款 / 庫存現金 貸:其他應收款 — 老板 備注:附公司收款憑證。 答
單位的企業或者自然人股東轉讓名下股權,期間的只 問
涉及個稅、印花稅,買方代扣代繳,與被投資單位無關。投資人變更就是股權轉讓,需要繳納個稅、印花稅。 答

老師你好!工資基數是3800五險一金1011.56元計提社保借,管理費用_社保費1011.56貸,應付職工薪酬_社會保險費1011.56借,應付職工薪酬_社會保險費1011.56借,其他應收款_社會保險費304貸,其他應收款_社會保險費95計提12月工資:借管理費用_職工薪酬8000貸,應付職工薪酬_職工工資8000借,應付職工薪酬薪酬_職工工資8000貸,其他應收款_社會保險費304貸,其他應收款_社會保險費95貸,銀行存款7601問題來了,這是2019年發放工資賬務處理,2020年漲工資了扣完社保4500,怎么做賬?
答: 也就是說,你之前計提的這個金額給他計提少了,那么你現在把這個差額給他補計提起來??缒炅耍氵@個費用類的科目,通過以前年度損益調整來進行替換。
借:銷售費用-職工薪酬 管理費用-職工薪酬 其他應收款-個人社保 貸:應付職工薪酬-社會保險費 這樣計提申報扣除的對嗎
答: 你好,是的,單位個人分別計算的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計提工資和社保分錄借管理費用,借其他應收款;貸應付職工薪酬_工資,貸應付職工薪酬_社會保險。對嗎?
答: 借管理費用一工資,社保費,貨應付職工薪酬一工資,社保費









粵公網安備 44030502000945號



董孝彬老師 解答
2025-12-23 19:01