老師,收到一張一千五的勞務(wù)費發(fā)票,申報了個稅140元 問
那么申報的個稅計入營業(yè)外支出 答
年末企業(yè)所得稅提多了,要怎么處理 問
同學(xué)你好 沖減了多計提的就行 答
金蝶軟件標(biāo)準(zhǔn)版V9.1固定資產(chǎn)能批量導(dǎo)入嗎? 問
你好,支持批量導(dǎo)入。 答
老師,如果小規(guī)模只有費用票,沒有成本票,這個怎么辦 問
您好,公司是主營什么的 答
出口退稅確認(rèn)收入,只能以FOB的價格來確收是嗎?FOB 問
你好,fob價格,代收得海運費做其他應(yīng)付款,不做銷售費用 答

老師你好!工資基數(shù)是3800五險一金1011.56元計提社保借,管理費用_社保費1011.56貸,應(yīng)付職工薪酬_社會保險費1011.56借,應(yīng)付職工薪酬_社會保險費1011.56借,其他應(yīng)收款_社會保險費304貸,其他應(yīng)收款_社會保險費95計提12月工資:借管理費用_職工薪酬8000貸,應(yīng)付職工薪酬_職工工資8000借,應(yīng)付職工薪酬薪酬_職工工資8000貸,其他應(yīng)收款_社會保險費304貸,其他應(yīng)收款_社會保險費95貸,銀行存款7601問題來了,這是2019年發(fā)放工資賬務(wù)處理,2020年漲工資了扣完社保4500,怎么做賬?
答: 也就是說,你之前計提的這個金額給他計提少了,那么你現(xiàn)在把這個差額給他補(bǔ)計提起來。跨年了,你這個費用類的科目,通過以前年度損益調(diào)整來進(jìn)行替換。
借:銷售費用-職工薪酬 管理費用-職工薪酬 其他應(yīng)收款-個人社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費 這樣計提申報扣除的對嗎
答: 你好,是的,單位個人分別計算的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提工資和社保分錄借管理費用,借其他應(yīng)收款;貸應(yīng)付職工薪酬_工資,貸應(yīng)付職工薪酬_社會保險。對嗎?
答: 借管理費用一工資,社保費,貨應(yīng)付職工薪酬一工資,社保費









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



維 追問
2017-08-08 10:41
鄒老師 解答
2017-08-08 10:42
維 追問
2017-08-08 10:45
鄒老師 解答
2017-08-08 10:46
維 追問
2017-08-08 10:49
鄒老師 解答
2017-08-08 10:52