老師,員工自己繳納了企業(yè)年金個人部分,而且從工資 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
您好老師,咨詢一個報稅的問題,2024年12月份,公司成 問
你好,正在回復(fù)題目 答
老師您好,怎么算合同加價,說是按合同加價25%到30%, 問
你好,正在回復(fù)題目 答
送禮和招待費(fèi)在增值稅和企業(yè)所得稅上面。的區(qū)別 問
1.?增值稅:招待費(fèi)“進(jìn)項轉(zhuǎn)出”,送禮“視同銷售+可抵進(jìn)項”。 ? 2.?企業(yè)所得稅:兩者多按招待費(fèi)限額扣除;送禮額外需做視同銷售調(diào)整(外購禮品多無稅負(fù)影響)。 ? 3.?風(fēng)險:未按規(guī)定轉(zhuǎn)出進(jìn)項、未視同銷售、超限額扣除,均可能被納稅調(diào)整并加收滯納金。 答
老師公司是一般納稅人,是電商企業(yè),然后假如電商平 問
你好,不可以!現(xiàn)在稅務(wù)局平臺比對很厲害!少報了會提示,你這個差距太大了實際和身板數(shù)據(jù) 答

發(fā)票認(rèn)證,借應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)貸方:應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證),后面用附發(fā)票嗎
答: 認(rèn)證后用附憑證嗎
上個月專票沒認(rèn)證,記入到待認(rèn)證進(jìn)項稅額里面了,現(xiàn)在這個認(rèn)證了,我是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸:待認(rèn)證 后面附上發(fā)票確認(rèn)匯總表,還是說 先 借:待抵扣 貸:待認(rèn)證 然后 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:待抵扣呢 這后面附什么原始憑證呢 怎么處理比較好呢
答: 你好,這個月認(rèn)證了就 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸:待認(rèn)證 這個憑證后面可以沒有附件的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,增值稅發(fā)票回來的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額月底時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額等到認(rèn)證的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額貸:請問貸方是寫待認(rèn)證還是未交增值稅?
答: 月底不是把應(yīng)交稅費(fèi)科目里的明細(xì)都轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?




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2018-10-24 09:54
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2018-10-24 09:59
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2018-10-24 10:16
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2018-10-24 10:39