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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-10-26 17:38

你,收到銷項負數(shù)發(fā)票是這樣處理
借;應(yīng)付賬款等科目    貸;庫存商品等科目    應(yīng)交稅費(進項稅額)
而不是進項稅額轉(zhuǎn)出

追問

2018-10-26 17:55

為什么學(xué)堂老師說要進項稅額轉(zhuǎn)出?

追問

2018-10-26 18:00

學(xué)堂是這樣做分錄處理的

鄒老師 解答

2018-10-26 18:51

你好,退貨對于購進方來說做購進相反分錄就是了

追問

2018-10-26 21:22

追問

2018-10-26 21:26

老師,這5001003主營業(yè)務(wù)收入-電子元器件是二級明細科目,有必要分細做成是銷售給每個客戶的三級明細科目如5001003001主營業(yè)務(wù)收入-電子元器件-鉛戇科技公司嗎?

鄒老師 解答

2018-10-27 08:30

你好,收入其實沒有必要這樣細分
如果商品名稱很多,主營業(yè)務(wù)收入明細賬工作量就會很大
電子元器件應(yīng)當計入庫存商品明細
某某公司應(yīng)當計入應(yīng)收賬款明細才是的
收入一般不需要做到核算這么明細

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你,收到銷項負數(shù)發(fā)票是這樣處理 借;應(yīng)付賬款等科目 貸;庫存商品等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額) 而不是進項稅額轉(zhuǎn)出
2018-10-26 17:38:13
交納時,借應(yīng)交稅費一未交增值稅,貸銀行存款,
2018-10-15 11:27:12
您好,這個是可以的,可以
2024-03-05 22:06:59
是的啊
2017-12-24 19:44:10
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
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