老師,你好。我們執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,購(gòu)買(mǎi)了短期的 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入短期投資科目 答
12月已支付項(xiàng)目部12月社保,也已計(jì)提項(xiàng)目部12月工 問(wèn)
若不確認(rèn)收入,也可不結(jié)轉(zhuǎn)成本 答
老師,我們公司是從25年6月開(kāi)始,從之前的“核定個(gè)體 問(wèn)
你好,6月之前得沒(méi)發(fā)票就過(guò)去了6月以后發(fā)生得需要按照銀行流水去做起來(lái),沒(méi)發(fā)票的企業(yè)所得稅匯算清繳前不可以扣除的 答
老師,外貿(mào)出口企業(yè),退稅率0是只免稅不退稅的,稅務(wù)系 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師,公司23年12月成立,一直沒(méi)做賬,都是零申報(bào),25年 問(wèn)
你好,可以直接申報(bào)在25年四季度 答

購(gòu)入的煤產(chǎn)生了很高的運(yùn)費(fèi),付錢(qián)的時(shí)候是,借:應(yīng)付賬款 貸銀行存款。發(fā)票來(lái)了,借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款。對(duì)嗎?
答: 先付款的話,可以把應(yīng)付賬款,改為預(yù)付賬款,更能反映業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)
預(yù)付費(fèi)用的時(shí)候,是不是收到發(fā)票了,就借:預(yù)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)),貸:銀行存款, 等到報(bào)銷時(shí),借:管理等費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款沒(méi)有收到發(fā)票的時(shí)候,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款, 收到發(fā)票報(bào)銷時(shí),借:管理等費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)),貸:預(yù)付賬款
答: 預(yù)付費(fèi)用的時(shí)候 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票 借:管理等費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)),貸:預(yù)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師幫我看下a 公司打款給我們借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款支付的信息費(fèi)借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)貸:銀行存款期間產(chǎn)生的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)貸:銀行存款借:管理費(fèi)用~辦公費(fèi)貸:銀行存款借:管理費(fèi)用-職工酬貸:銀行存款駕駛員預(yù)支的運(yùn)輸費(fèi)或者結(jié)賬借:預(yù)付賬款貸:銀行存款駕駛員結(jié)賬借:應(yīng)付賬款貸:預(yù)付賬款貸:銀行存款開(kāi)具發(fā)票銷項(xiàng)借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)收入貸:應(yīng)交稅銷項(xiàng)開(kāi)具發(fā)票進(jìn)項(xiàng)借:主營(yíng)業(yè)貸:應(yīng)付款付款給公司時(shí)借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款謝謝老師~麻煩你了老師
答: 分錄都是對(duì)的,同學(xué)。沒(méi)有問(wèn)題了




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



小美 追問(wèn)
2018-11-30 23:57
時(shí)光老師 解答
2018-12-01 05:18