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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-12-26 16:36

借;原材料等科目   應交稅費(待認證進項稅額)   貸;銀行存款等科目

深海不藍 追問

2018-12-26 16:56

深海不藍 追問

2018-12-26 16:57

如果待抵扣稅金再借方,是什么情況下會再借方

鄒老師 解答

2018-12-26 16:58

你好,把發票認證了,就從借方計入到貸方了

深海不藍 追問

2018-12-26 17:02

就是在未認證情況下才會計入借方,借:待抵扣稅金

鄒老師 解答

2018-12-26 17:03

你好,是的,認證了就轉到了貸方核算

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相關問題討論
借;原材料等科目 應交稅費(待認證進項稅額) 貸;銀行存款等科目
2018-12-26 16:36:35
借;原材料等科目 應交稅費(待抵扣進項稅額) 貸;銀行存款等科目 借;應交稅費(進項稅額) 貸;應交稅費(待抵扣進項稅額)
2017-01-12 14:20:19
您好。如果您當時拿到這個發票,做了賬,但是把進項稅沒做,全部做了費用,也沒認證,您現在要認證,那就要調整當時的分錄,因為該做進項沒做,直接借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)貸:管理費用等(借方負數).即使不做認證,發現錯誤也該調整。如果您當時也沒做賬,也沒認證,現在要認證,那就直接根據業務性質做賬就可以了。借:管理費用等 應交稅費(進項稅額)貸:銀行存款等
2019-11-16 16:43:03
把原憑證沖紅就好,
2018-12-26 15:14:36
未認證之前,放入待認證進項稅。如果直接抵扣,直接進入進項稅科目就行。借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅
2018-07-23 11:24:54
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