員工體檢費會計分錄如何做 問
借:管理費用-福利費 貸:銀行存款 答
老師,分公司長期待攤費用-裝修費(按三年攤銷)注銷 問
同學,你好 結轉不了 答
老師,我想請問一下,從個人手里買的二手空調,花了100 問
有發票或者收據才認可 答
25年計提了一筆暫估成本的分錄,借:主營業務成本貸: 問
虛假的暫估要直接修改12月的報表, 答
你好老師,我的資產負債表上的貨幣資金也就是銀行 問
說明你對賬不仔細,肯定對賬出現問題了,或者看花眼了 答

增值稅發票未認證,下月才去認證,那本月賬務處理是怎么做的呢? 未認證進項稅是不是掛在應交稅金-應交增值稅-未認證進項稅呢
答: 借;原材料等科目 應交稅費(待抵扣進項稅額) 貸;銀行存款等科目 借;應交稅費(進項稅額) 貸;應交稅費(待抵扣進項稅額)
當月借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-待認證發票 貸:應付賬款(次月認證發票)借:應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證發票 銷項-進項(已認證)①銷項>進項需做結轉:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅(次月繳納)借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 ②進項>銷項 則月底不需要做分錄 老師好,請問關于增值稅的賬務處理,這樣做對嗎?
答: 還需要做,借銷項稅額 貸進項稅額,轉出未交增值稅, 2 ,這個做借銷項稅額 轉出未交增值稅 貸進項稅額,轉出未交增值稅借方表示留底
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
月底結轉增值稅,增值稅專用發票收到進項發票勾選未抵用,是不是這樣處理賬務借:應交稅費-應交增值稅-未交稅金 2000.00貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 2000.00
答: 您好 請問勾選確認后填附表一了么









粵公網安備 44030502000945號



茱莉耶 追問
2017-01-12 14:30
鄒老師 解答
2017-01-12 14:20
鄒老師 解答
2017-01-12 14:25
鄒老師 解答
2017-01-12 14:31