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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-01-14 09:07

需要做 
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
    貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 
            應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

玉衡逍龍 追問

2019-01-14 09:14

是不是每月月末如果需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的話,需要做這兩筆分錄,就是剛剛你給我的這筆分錄和我做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄,如果不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的話 ,本月有采購和銷售,那么期末  應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅)和應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)  這兩個科目如何平賬啊

張艷老師 解答

2019-01-14 09:23

是的,可以每月都做兩筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄的,也可以每月只做您寫的分錄,等年末再統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)(老師寫的分錄),只要轉(zhuǎn)出未交增值稅科目就會沖平了。

玉衡逍龍 追問

2019-01-14 09:28

老師  對于月末有留底稅額  ,進(jìn)項稅 大于銷項稅,不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,但是應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅)和應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 這兩個科目如何平賬啊

張艷老師 解答

2019-01-14 09:30

等下期計算為需要交納增值稅的時候,再做結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅。

玉衡逍龍 追問

2019-01-14 09:39

就是如果本月有留底不用做,一直這樣放著,待下月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,繼續(xù)做上面的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄是吧

玉衡逍龍 追問

2019-01-14 09:42

明白了 ,老師。  謝謝

張艷老師 解答

2019-01-14 09:46

是的,您的描述是正確的。 
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利,如果您對我的解答滿意,請給老師一個五星評價,非常感謝!

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你好,是 需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
稅金時,通過“應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目將差額轉(zhuǎn)出,并計入“應(yīng)交稅費_未交增值稅”科目,以準(zhǔn)確反映未交的增值稅金額。這樣的處理方式符合會計準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。
2024-03-14 15:11:43
這個就看小規(guī)模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進(jìn)行核算,就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目核算,就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58
這個是將月末應(yīng)交未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,次月出申報增值稅的金額。下月初繳納增值稅時借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。
2018-07-29 05:17:13
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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