@董孝彬老師 老師在嗎 問
朋友您好,感謝您 的信任 答
老師,這個界面是干什么的?我們老板收到一條短信,打 問
你好,短信的內(nèi)容截圖看一下 答
公司員工社保工資基數(shù)要申請調(diào)低,需要提交工資表, 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師25年12月的稅務(wù)報表,資產(chǎn)負債表和利潤表都填 問
資產(chǎn)負債表是12月的,利潤表是四季度累計數(shù)據(jù) 答
老師,期初是我家上一個會計做的,然后待認證已經(jīng)全 問
按照這個表格,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項836034.98, 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項353021.81 應(yīng)交稅費,未交增值稅366407.09 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅116605.08 這個時候轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額借方473.03 答

印花稅需要計提嗎?2018年12月忘記計提印花稅了,怎么辦?
答: 沒有什么問題的,印花稅不需要計提,借:稅金及附加 貸:銀行存款
2018年11月的印花稅忘記計提了,然后2018年12月銀行付了款,現(xiàn)在導(dǎo)致賬上印花稅余額為負數(shù)怎么辦?如果補計提會不會影響今年的稅務(wù)?上年忘記計提會不會影響上年的?
答: 你好不計提即可,金額不大的話沒什么影響
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2018年12月份的印花稅已交,但是忘了計提現(xiàn)在該怎么處理
答: 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費-印花稅,借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整




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小笨貓 追問
2019-01-31 15:55
可可老師 解答
2019-01-31 15:58
小笨貓 追問
2019-01-31 16:24
可可老師 解答
2019-01-31 16:38