老師你好,第四季度忘記計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)了,實(shí)際已繳納, 問
沒事的,匯算的時(shí)候退稅就行 答
請問一下老師, 23年漏記的一張銷售發(fā)票,記到今年,開 問
同學(xué),你好 以前年度損益調(diào)整 答
老師這張發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎? 問
同學(xué),你好 發(fā)票截圖發(fā)一下 答
老師,個(gè)體戶是一般納稅人的話,增值稅和個(gè)人生產(chǎn)經(jīng) 問
增值稅按銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)申報(bào) 答
老師,請問6月的憑證做好了一個(gè)分錄:借:銀行存款,貸:應(yīng) 問
可以的,沒問題的哈 答

前任會(huì)計(jì)2018年12月份末沒有作“借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ”這一會(huì)計(jì)分錄,以前他是在次月交稅時(shí)做“借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款”,我2019年1月份交2018年12月份的增值稅是該怎么作分錄?
答: 您在2019年1月份可以補(bǔ)做這筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
11月份計(jì)提了當(dāng)月未交增值稅(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅),12月份繳納(借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款),12月份也計(jì)提了當(dāng)月增值稅,為什么應(yīng)交增值稅的期末貸方余額還是11月份計(jì)提的增稅的金額?
答: 您好,有可能說明這兩個(gè)月的繳納的金額正好相同
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,12月份的增值稅,1月份扣款的,那12月份的分錄怎么做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,然后年底報(bào)表就有未交增值稅的余額,這樣行嗎?
答: 是的,就是那樣處理的哈





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