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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-05-15 16:33

你好 你應交增值稅就是銷項稅-進項稅+進項稅轉出-留抵進項稅  可以的

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你好 你應交增值稅就是銷項稅-進項稅+進項稅轉出-留抵進項稅 可以的
2019-05-15 16:33:59
你好 輔導期納稅人 認證的進項填寫在 待抵扣里??
2022-02-07 18:38:30
在2.0發票勾選平臺勾選了發票不抵扣在申報表里一般不要填報
2021-03-20 15:35:41
外貿的嗎 做進項,不退稅的進項轉出
2020-04-02 16:58:17
外貿企業免退稅業務的填寫   ①出口銷售額的填寫:   外貿企業出口銷售額適用免退稅的,填寫在附表一免稅列和主表主表第8欄“免稅銷售額”中。   ②進項稅額的填寫:   外貿企業用于出口業務取得的專用發票須按規定的時限進行認證(或登錄發票查票平臺勾選確認)。外貿企業內外銷必須分開核算。外貿企業取得的用于出口退(免)稅的進項發票,認證后填寫在附表二“待抵扣進項稅額”相應欄次。外貿企業征退稅率之差部分計入成本,不在附表二進項稅額轉出中反映。
2019-04-09 09:44:47
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