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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-07-01 08:52

那你暫不處理。
你直接收到地票時再入賬。確認為應付,然后掛靠 商結賬時,你用應付賬款對沖。

一片葉子 追問

2019-07-01 09:49

老師:付材料是對公轉賬,付款時先掛應付賬款,收到票時再沖減應付嗎?怎樣處理合適,能具體點嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-07-01 10:17

如果沒有收到發票。款項不是你付的你就不做處理。
但如果是你支付的,你作為預付賬款處理

一片葉子 追問

2019-07-01 10:22

老師:建筑業預收不準掛賬,預付款沒有要求嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-07-01 10:24

預付 這塊兒沒有要求的
因為預付是提前支付的,他是按實際完工進度來確認成本的。

一片葉子 追問

2019-07-01 10:56

好的,謝謝了

陳詩晗老師 解答

2019-07-01 10:57

不客氣,祝你工作愉快

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相關問題討論
那你暫不處理。 你直接收到地票時再入賬。確認為應付,然后掛靠 商結賬時,你用應付賬款對沖。
2019-07-01 08:52:58
您好!差額計入財務費用就可以了。
2016-11-24 16:50:22
你好!是可以的,雙方發票按全額開,外在寫一份抵賬協議就可以了
2020-04-25 15:42:41
您好,這項業務不涉及分包公司
2017-02-20 11:44:17
同學你好 免得部分開發票了嗎
2021-03-04 09:51:44
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