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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-07-07 15:54

你好,兼職員工的工資不可以通過應付職工薪酬科目核算的

周媛 追問

2019-07-07 15:55

那要怎么做?

鄒老師 解答

2019-07-07 16:01

你好,發生直接計入相關科目,不用計提就是了

周媛 追問

2019-07-07 16:02

第二個月才付款,不計提,做其他應付款可以嗎?

鄒老師 解答

2019-07-07 16:08

你好,第二個月付款做付款分錄,同時計入借方相關科目核算就是了

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相關問題討論
你好,是根據工時比例進行分配嗎??
2022-04-24 09:13:21
同學你好 這個就是工資除以應出勤天數乘以實際出勤天數
2022-04-02 16:40:46
負數的話肯定是不可以的。
2022-04-01 14:56:24
同學,你好,個人所稅就是指應付職工薪酬
2022-03-31 14:39:46
應付職工薪酬是包含工資在內的。
2022-03-22 13:06:03
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精選問題
  • (行政單位)我單位交個稅把職工的獎金多報了,然后做

    您好, 借:銀行存款 貸:其他應付款 支付給員工再做相反的分錄

  • 公司有盈利一定要提法定盈公積嗎

    是的 計提的盈余公積超過了注冊資本50%的,不用

  • 12月結賬后本年利潤的余額,全部結轉到利潤分配-未

    你好在結轉完所喲有的損益類科目后再結轉本年利潤得

  • 老師,公司今年成立的,員工第一個月社保因為轉出晚

    同學你好,本來是要還給子公司的,現在子公司注銷了,那么,你們就直接沖銷工資費用吧 借:其他應付款 貸:管理費用

  • 老師,請問我這個如何做會計分錄呢

    如果你是總包方 / 發包方(付款方): 確認本期應付工程款(計入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 貸:應付賬款 —— 分包單位 12,028,726.00 扣除各類款項(沖減應付) 借:應付賬款 —— 分包單位 281,263.71 貸:其他應付款(稅費 / 管理費等) 281,263.71 實際支付款項(本期實付 299,999.00) 借:應付賬款 —— 分包單位 299,999.00 貸:銀行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 確認本期應收工程款(計入收入) 借:應收賬款 —— 總包單位 12,028,726.00 貸:主營業務收入(或工程結算) 12,028,726.00 確認扣除款項(沖減應收) 借:稅金及附加(稅費)/ 管理費用等 281,263.71 貸:應收賬款 —— 總包單位 281,263.71 收到實際付款 借:銀行存款 299,999.00 貸:應收賬款 —— 總包單位 299,999.00

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