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送心意

小祝老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2019-08-21 10:11

你好,誤收了需要退稅的增值稅,借:應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅金-增值稅-未交增值稅。

追問

2019-08-21 10:19

和進(jìn)項(xiàng)無關(guān),是紅字信息表的問題,可以直接借方做   應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅嗎,等稅款退下來,再?zèng)_減多交增值稅

小祝老師 解答

2019-08-21 10:26

我剛剛也只是舉個(gè)例子而已,如果你不是進(jìn)項(xiàng)的退稅,你可以直接做借方應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-增值稅-未交增值稅。你剛剛開始借貸都是未交增值稅是不對(duì)的。要把進(jìn)出明細(xì)寫清楚,以后才方便核對(duì)稅款。

追問

2019-08-21 10:27

好的,謝了

小祝老師 解答

2019-08-21 10:30

如果對(duì)我的答案滿意,請(qǐng)給五星好評(píng)。(*^▽^*)

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你好,誤收了需要退稅的增值稅,借:應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅金-增值稅-未交增值稅。
2019-08-21 10:11:54
你好,多交不需要 做分錄,未交需要做上述分錄
2017-05-23 11:34:54
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 400
2017-05-09 17:40:22
你好! 可以年底匯總沖銷
2019-07-31 08:26:54
你好 看下轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額的話代表留抵不處理了 如果是貸方有余額代表要交的 要轉(zhuǎn)到未交增值稅里面 繳納的時(shí)候做繳納分錄
2018-12-19 12:03:02
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