12月份的增值稅要在1月20號之前申報并且繳款嗎? 問
您好,是的,今天是最后一天,逾期是要交滯納金的哦 答
練習(xí)的軟件怎么科目這里填寫不了,總是空的,著急啊 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
老師您好,甲企業(yè)租賃了一套單元房130平方,已取得房 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
個稅有100沒有去稅務(wù)局退回,轉(zhuǎn)入了營業(yè)外支出,這個 問
你好需要納稅調(diào)增,個稅是不可以扣除的 答
老師,我是銷售方,為啥這個發(fā)票開紅字開不了?上面標(biāo) 問
因為購買方進行了發(fā)票用途確認(rèn) 所以紅沖需要購買方再次確認(rèn) 不然無法紅沖 答

購貨時;借:庫存商品 10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅-外銷 1700 貸:應(yīng)付賬款--某公司11700結(jié)轉(zhuǎn)貨物成本借: 主營業(yè)務(wù)成本 10000貨:庫存商品 10000 結(jié)轉(zhuǎn)不能退稅借:主營業(yè)務(wù)成本400貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出400計提出口退稅:借:其他應(yīng)收款--出口退稅款1300貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--出口退稅 1300收到退稅款的時候:借:銀行存款 1300 貸:其他應(yīng)收款--出口退稅款1300借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出400 貨:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額-外銷 400
答: 完整的出口的分錄是這樣做的嗎?
進項100,退稅90的會計分錄這樣寫對嗎?借:其他應(yīng)收款-出口退稅 90 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 90借:銀行存款 90 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 90借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 90 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 90借:主營業(yè)務(wù)成本 10 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 10
答: 出口抵減內(nèi)銷分錄: 借:應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金———未交增值稅 借:應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(出口退稅)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計提出口退稅分錄1.借:其他應(yīng)收款~出口退稅 貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~出口退稅2.借:主營業(yè)務(wù)成本~進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出月末,貸方的應(yīng)交稅費需要結(jié)轉(zhuǎn)到借方嗎
答: 貸方的應(yīng)交稅費不需要結(jié)轉(zhuǎn)到借方










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


