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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-11-06 13:47

您好!實際上這個當做留底稅額,不需要單獨做分錄。

Sunny 追問

2019-11-06 16:43

老師,已認證未抵扣的如何做分錄?

Sunny 追問

2019-11-06 16:44

這不是留底,這是已認證要抵扣的稅

宋生老師 解答

2019-11-06 16:44

你好!正常是不會這樣的。如果是有留底的話,是不需要單獨做分錄的

Sunny 追問

2019-11-06 16:54

老師,之前未認證的都在其他應收款-未抵扣 里面,現在要用未抵扣的一部分作抵扣,最后還是油留底,您說抵扣的這部分不需要做分錄?

宋生老師 解答

2019-11-06 17:07

您好!你這個屬于認證未認證的發票,不屬于已認證未抵扣了。
你借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 其他應收款-未抵扣

Sunny 追問

2019-11-07 07:12

老師已認證的
借:應交稅費-應交增值稅稅-進項稅額
貸:其他應收款-未抵扣
是這樣?

宋生老師 解答

2019-11-07 08:20

你好!是的。因為你之前的計入了其他應收款-未抵扣。現在認證了,就轉入進項稅

Sunny 追問

2019-11-07 08:40

那等于一開始的那筆分錄是對的呢

宋生老師 解答

2019-11-07 08:45

您好!是的。是因為一開始你說是已認證未抵扣,我也以為你是已認證未抵扣。而實際你是未認證,現在做認證的分錄。

Sunny 追問

2019-11-07 08:55

好的,明白了,謝謝老師!

宋生老師 解答

2019-11-07 08:56

你好!不用客氣的了。

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您好!您這個不建議這樣做 收到發票的時候借:預付賬款房租4000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:其他應收款-房租。這樣更好。
2016-10-30 13:30:21
你好 是的 是這樣做分錄的。
2019-11-19 10:02:04
不是,你不是認證30么,這做分錄也是做30才對啊,除非你只認證20
2019-11-07 13:26:17
您好!實際上這個當做留底稅額,不需要單獨做分錄。
2019-11-06 13:47:14
你好!可以這樣做。你也可以計入應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅。)
2017-08-02 15:13:45
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