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Lcat
于2019-11-06 16:06 發布 ??574次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2019-11-06 16:07
收到發票時再紅沖 再按發票金額做正確的分錄
Lcat 追問
2019-11-06 16:08
老師,先紅沖,再做正確的?
這個有順序關系嗎
玲老師 解答
2019-11-06 16:10
你好 先紅沖再做正確的分錄
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
借:主營業務成本貸:應付賬款借:庫存商品貸:主營業務成本
答: 你這是具體發生的什么業務呢
小規模納稅人主營業務成本暫估可以像下面這樣分錄做么借:主營業務成本貸:應付賬款-暫估成本?次月紅沖:借:主營業務成本 ??????????貸:應付賬款-暫估成本
答: 沒問題,沒問題,可以這么做分錄。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,3月份暫估的成本,不能沖主營業務成本,因為有負數,如果沖應付賬款 —暫估,摘要怎么寫?
答: 您好 摘要可以寫沖銷某月某號暫估憑證
去年暫估了成本,做的是借主營業務成本貸應付賬款暫估,今年拿到票了,怎么沖回
討論
老師前任會計2019年暫估:借 主營業務成本 貸 應付賬款-暫估 2020年我怎么沖
從別人的貨場發出貨物,直接借主營業務成本,貸應付賬款可以嗎
老師好,我想問下,就是以前會計暫估成本是如下這樣做的,借:主營業務成本,貸:應付賬款-暫估,現在來了成本票,我如何沖才是正確的
老師,我上個月做了一筆暫估,借:主營業務成本-暫估 貸:應付賬款-暫估,這個月紅沖即可?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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Lcat 追問
2019-11-06 16:08
Lcat 追問
2019-11-06 16:08
玲老師 解答
2019-11-06 16:10