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活力的日記本
于2019-11-09 22:42 發布 ??1541次瀏覽
恩熙老師
職稱: 6年財會和3年稅務實操經驗,會計師,6年財務崗位經驗+4年稅務崗位經驗
2019-11-09 22:55
收到款掛其他應付款
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公司賬不平,其他應付款-社保金,借方余額1500.如果找不到原因,怎么調整呢,分錄怎么做
答: 你好 ;? 其他應付款借方有余額 ;? 這個說明你們繳納支付給了社保局 。? 你是不是工資 扣除的時候 貸方金額少扣除了導致了 差異金額?
財政撥撫恤金到零余額賬戶,然后轉到個人卡,分錄是否要掛賬到其他應付款
答: 收到款掛其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
其他應付款-社保借方有余額,查不出原因,怎么調整?具體分錄應該怎么做呀
答: 計提和發放不一致 借:管理費用998.22貸:其他應付款998.22
其他應付款-社保的借方有期末余額,表示什么意思?應該怎么調賬,分錄是什么樣的?
討論
老師,好!我想平一筆其他應付款,但是同一個人名下有兩個往來帳,一個其他應付款抵押款多付了1萬(余額在借方),一個是其他應付款個人借款(正常),現在我想調帳,把抵押借款余額調到他個人借款名下,分錄怎樣做?我不會了,謝謝老師解答。
其他應付款余額太大,怎樣調整,具體分錄
老師好,其他應付款借方有余額,這樣可以嗎?如果調的話怎么調分錄怎么寫啊
你好老師,公司想要注銷,其他應付款貸方有余額,是借老板的款沒還清,請問這樣影不影響注銷?
恩熙老師 | 官方答疑老師
職稱:6年財會和3年稅務實操經驗,會計師,6年財務崗位經驗+4年稅務崗位經驗
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