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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-25 13:27

你好,對的。

晚秋、冬至 追問

2019-12-25 13:30

跨月的,這個月底現暫估入庫,原始憑證是入庫單,等收到發票沖減暫估入庫在做入庫借庫存商品 應交稅費貸預付賬款原始憑證是入庫單和發票對嗎老師

郭老師 解答

2019-12-25 13:32

你好,對的。

晚秋、冬至 追問

2019-12-25 13:34

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2019-12-25 13:36

不用客氣的。

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相關問題討論
你好,對的。
2019-12-25 13:27:01
你好!可以這樣處理的
2021-10-18 17:19:25
其實第二筆是第一筆兩個分錄的合并,舉個例子,之前已經預付了3000元,預付的時候是 借 預付賬款3000 貸 銀行存款 3000,以后實際收貨開票金額是6000元,則第一種 借 庫存商品 6000 貸預付賬款 6000或者貸 預付賬款3000 應付賬款 3000 再補付剩余3000就 借 預付賬款 /應付賬款3000 貸 銀行存款 3000 第二種是 借 庫存商品6000 貸 預付賬款 3000 銀行存款 3000.這兩筆主要的區別 ,第一種可能是收貨的時候還沒有付款,就先掛預付賬款或應付賬款 ,以后實際付款的時候再做第二個分錄的,第二種是直接就付款了
2014-11-25 09:44:35
你好, 借 預付賬款 貸 銀行存款 那拿到發票 借 管理費用-福利費或業務招待費 貸 預付賬款
2021-12-28 10:44:36
您好,可以的。
2017-06-18 21:37:47
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