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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-21 09:52

用以前年度損益調整紅沖
19年匯算清繳按調整之后的交所得稅

Qing 追問

2020-01-21 09:58

因為紅沖的那筆收入是用銀行收款的,是否會涉及到銀行存款,未分配利潤,成本這些

郭老師 解答

2020-01-21 09:59

銀存行存需要退回去
利潤分配會涉及到
匯算清繳需要退稅

Qing 追問

2020-01-21 10:01

那詳細的會計分錄是怎樣的,可以說一下嗎老師

郭老師 解答

2020-01-21 10:01

借以前年度損益調整,銷項,貸銀存
借利潤分配貸以前年度損益調整

Qing 追問

2020-01-21 10:04

但是我1月份的收入比紅沖的數額小,這樣入賬,沒有問題嗎

郭老師 解答

2020-01-21 10:06

你好,上面就是開負數發票的金額

Qing 追問

2020-01-21 10:09

那我去年12月份沒有收到發票,暫估成本了,那我今年1月份收到發票,沖銷12月份成本,要怎么做賬呢

郭老師 解答

2020-01-21 10:10

金額一致嗎
和發票一致的放到暫估的憑證后面

Qing 追問

2020-01-21 10:18

金額一致

Qing 追問

2020-01-21 10:18

但是開票日期是1月份的,做賬日期又是12月份的

郭老師 解答

2020-01-21 10:19

可以的,按權責發生制做就可以

Qing 追問

2020-01-21 10:30

那我需要改12月份暫估成本的摘要嗎

郭老師 解答

2020-01-21 10:32

不用的
應付賬款后面是暫估的,在一月份調整借應付-暫估貸應付-xx公司

Qing 追問

2020-01-21 10:34

那我就是把我1月份的發票放到12月份暫估成本里,然后在1月份做調整暫估成本的分錄就可以了是嗎

郭老師 解答

2020-01-21 10:35

然后在1月份做調整暫估成本的分錄就可以了是嗎
這個你怎么調整

Qing 追問

2020-01-21 10:57

還沒有調整,如果按老師說的,把1月份的發票放到12月的暫估成本里,然后借應付-暫估,貸應付-××公司,那這筆分錄說不通呀,因為我之前暫估的時候就已經貸應付-××公司了

郭老師 解答

2020-01-21 10:59

那就不需要調整了
直接做支付的分錄就可以了

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相關問題討論
用以前年度損益調整紅沖 19年匯算清繳按調整之后的交所得稅
2020-01-21 09:52:08
你好 屬于銷售折讓,需要做紅沖處理
2020-05-21 21:51:53
你好,其實可以兩張發票抵消,不用做賬務處理
2016-09-27 09:20:05
你好 沖當期的收入
2019-12-31 13:04:18
不可以哦
2015-11-20 14:08:58
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