老師,資產(chǎn)負(fù)債表上,資產(chǎn)跟負(fù)債類有負(fù)數(shù),一定要重分 問(wèn)
同學(xué)你好 往來(lái)科目負(fù)數(shù)必須要重分類 答
老師您好!請(qǐng)問(wèn)我們是做水果的商貿(mào)公司,有內(nèi)銷和外 問(wèn)
單位成本即總公司除以購(gòu)進(jìn)數(shù)量,包裝物也是一樣。 答
以前年度沒(méi)有把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)有什么 問(wèn)
同學(xué),你好 對(duì)所有者權(quán)益內(nèi)部有影響 答
測(cè)繪行業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做分錄呢 問(wèn)
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:原材料、銀行存款、應(yīng)付職工薪酬等 答
你好,老師想問(wèn)一下想去注銷稅盤,結(jié)果去稅務(wù)局發(fā)現(xiàn) 問(wèn)
您好,你們有沒(méi)有開完的發(fā)票吧 答

老師請(qǐng)問(wèn)公司如果掛帳10050,對(duì)方后來(lái)實(shí)際打款給公司10000元,那么掛帳多的50怎么沖掉做分錄
答: 同學(xué),你好,可以用現(xiàn)金沖掉。 借:庫(kù)存現(xiàn)金50 貸:應(yīng)收賬款50
客戶倒款,說(shuō)讓我們打過(guò)去20000,他再轉(zhuǎn)給我們18000,實(shí)際客戶欠我們18000,這兩筆怎么做分錄
答: 借:其他應(yīng)收款20000 貸:銀行存款20000 借:銀行存款18000 貸:應(yīng)收賬款 18000 相當(dāng)于償還了18000的欠款,實(shí)際現(xiàn)在還欠你們20000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
領(lǐng)用和實(shí)際用料不一樣怎么做分錄
答: 你好? 你們領(lǐng)用和 實(shí)際用料怎么不一樣 。 你們領(lǐng)用單都有列清楚具體 材料明細(xì)的? ?






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