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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-03-20 11:46

你好,根據應付工資金額做計提工資分錄就是了

鄒老師 解答

2020-03-20 11:52

你好,這種情況應當按3000做計提工資分錄才是的

鄒老師 解答

2020-03-20 11:58

你好,免掉的300直接不需要做計提,也不需要做繳納分錄

鄒老師 解答

2020-03-20 12:01

你好,實際發放是按3000,而不是按2700

鄒老師 解答

2020-03-20 13:12

你好,借;以前年度損益調整——稅金及附加,貸; 應交稅費——附加稅

鄒老師 解答

2020-03-20 13:28

你好,借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調整——稅金及附加

鄒老師 解答

2020-03-20 13:43

你好,是匯算清繳的時候把補計提的稅金及附加計入相應表格中才是的

鄒老師 解答

2020-03-20 14:08

你好,增值稅轉出是通過應交稅費科目核算,不屬于損益科目,不需要通過以前年度損益調整科目核算的

鄒老師 解答

2020-03-20 14:12

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

可愛多. 追問

2020-03-20 11:49

那假如我2月工資是3000,本來應該計提3000的,扣掉社保后實發是2700,但是2月免了社保,那我應該計提的金額是2700嗎?

可愛多. 追問

2020-03-20 11:55

那免掉的300元社保做什么分錄

可愛多. 追問

2020-03-20 12:00

那如果我2月計提工資是3000,到3月發工資時實發是2700,社保那300元公賬又沒有扣,那不是對不上了嗎?

可愛多. 追問

2020-03-20 12:50

好的,請問我2019年營業稅金及附加沒有計提,在2020年補計提要怎么做分錄?

可愛多. 追問

2020-03-20 13:20

那結轉利潤分配時怎么結轉

可愛多. 追問

2020-03-20 13:37

那我這個在匯算清繳時可以調減嗎?

可愛多. 追問

2020-03-20 13:44

好的,那12月的增值稅未轉出,這個在1月轉出,要通過以前年度損益調整科目嗎?

可愛多. 追問

2020-03-20 14:09

好的,謝謝老師

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相關問題討論
你好,要的,這個是要的,學員
2021-09-10 16:11:58
你好,是可以這樣處理的?
2021-08-16 16:00:04
您好,計提工資:、工資計提(應發工資數) 借:制造費用—工資 (生產人員) 管理費用—工資 (管理人員) 銷售費用—工資 (銷售人員) 貸:應付職工薪酬—工資 發放時候: 發放工資時 借:應付職工薪酬—工資 (應發工資數) 貸:庫存現金 / 銀行存款 (實發工資數) 其他應付款—養老 / 醫療等 (代扣代繳金額) 其他應付款—住房公積金 (代扣代繳金額) 應交稅費—應交個人所得稅 (代扣代繳金額)
2020-06-19 16:57:14
你好,計提工資需要加上的
2019-10-12 11:50:24
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
2019-07-22 15:25:58
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