老師,今年發現24年的其他應付款已付款給對方,發票 問
您好,可以用利潤分配-未分配這個 答
老師,取現后,不慎把支票存根弄丟了,怎么入賬,可以打 問
您好,可以的,可以打印銀行回單入賬 答
定期定額每月九萬 建筑維修 這個月開了八萬多 問
是的,就是那樣子的哈 答
未做稅務登記的也能報增值稅嗎老師? 問
同學你好 得稅務登記了才可以報 答
我公司采購無形資產,先付對方2/3貨款,對方開具發票 問
你好,這個無形資產你們是出售出去了還是怎么處理的。 答

以前年度多計提的應付職工薪酬,今年是否可以寫分錄如下,借:以前年度損益調整 貸應付職工薪酬
答: 同學你好 多計提的你要沖減應該是 借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整才對
19年少計提部分,20年做調整1、補計提工會經費:借以前年度損益調整,貸應付職工薪酬2、補計提房租:借以前年度損益調整,貸:其他付款-房租,月末需要做結轉分錄嗎,結轉分錄怎么做呢?
答: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我補交了一筆2016年的工會經費,金額2000元,我做賬的時候借:以前年度損益調整 貸:應付職工薪酬-工會經費,結轉損益的時候系統是這樣結轉的,借:利潤分配-應付利潤,貸:以前年度損益調整
答: 你好,借方應當是利潤分配——未分配利潤才是的
老師,請問,去年填應付職工薪酬的時候,沒有填去年少計提的這部分金額,如果在今年賬里用以前年度損益調整科目調整一下會不會造成今年的應付職工薪酬是正確的,去年那部分少計提的那部分金額漏報現象?
老師,你好,2月份申報了19年一次性獎金,19年沒有計提,可以在今年做借:以前年度損益調整貸:應付職工薪酬,19年所得稅稅前扣除嗎








粵公網安備 44030502000945號



可兒 追問
2020-04-28 14:34
軼塵老師 解答
2020-04-28 14:35