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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-06-01 20:33

其他應收款處理方式
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時會計分錄為:
借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
    其他應收款--社會保險費(個人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計提會計分錄為:
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716
   貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500
貸;應付職工薪酬-工資3500
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為:
借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500
  貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279
  應交稅費--應交個人所得稅 0
  庫存現金/銀行存款 (實發數)3221

公司部分需計提,個人部分不需計提,在發放工資時扣除
其他應付款核算方式
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
1、計提公司部分
借:管理費用-社保 716
  貸:應付職工薪酬-社保 716

2、計提工資
借:管理費用-工資 3500
  貸:應付職工薪酬-工資 3500

3、次月繳納社保
借:應付職工薪酬-社保 716
   其他應付款-社保個人部分 279
   貸:銀行存款    995

4、發放工資
借:應付職工薪酬-工資   3500
  貸:其他應付款-社保個人部分  27

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相關問題討論
你好! 我發給你看下計提工資社保公積金完整的分錄吧
2022-02-17 09:04:42
您好,您第一個分錄不需要
2020-05-17 14:57:19
你好!可以這樣處理,這部分單位不做費用處理
2020-03-06 17:04:40
你好,你上面的分錄是平的,現在你的賬上哪個科目有余額?
2018-02-27 12:26:21
您好,這樣記是重復了,應該是,借應付職工薪酬9149.49,貸其他應收款/社保個人交9149.49,第二張憑證借管理費用9149.49,貸應付職工薪酬9149.49
2017-04-06 17:37:51
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