老師 那一個是資產一個是負債 怎么能都行呢 我不明白啊 您說計提的時候是借管理費用 借其他應收款 貸應付職工薪酬 還是 借管理費用 貸其他應付款 貸應付職工薪酬

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于2016-06-01 20:31 發布 ??1101次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-06-01 20:33
其他應收款處理方式
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時會計分錄為:
借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
其他應收款--社會保險費(個人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計提會計分錄為:
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716
貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500
貸;應付職工薪酬-工資3500
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為:
借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500
貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279
應交稅費--應交個人所得稅 0
庫存現金/銀行存款 (實發數)3221
公司部分需計提,個人部分不需計提,在發放工資時扣除
其他應付款核算方式
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
1、計提公司部分
借:管理費用-社保 716
貸:應付職工薪酬-社保 716
2、計提工資
借:管理費用-工資 3500
貸:應付職工薪酬-工資 3500
3、次月繳納社保
借:應付職工薪酬-社保 716
其他應付款-社保個人部分 279
貸:銀行存款 995
4、發放工資
借:應付職工薪酬-工資 3500
貸:其他應付款-社保個人部分 27
相關問題討論
你好!
我發給你看下計提工資社保公積金完整的分錄吧
2022-02-17 09:04:42
您好,您第一個分錄不需要
2020-05-17 14:57:19
你好!可以這樣處理,這部分單位不做費用處理
2020-03-06 17:04:40
你好,你上面的分錄是平的,現在你的賬上哪個科目有余額?
2018-02-27 12:26:21
您好,這樣記是重復了,應該是,借應付職工薪酬9149.49,貸其他應收款/社保個人交9149.49,第二張憑證借管理費用9149.49,貸應付職工薪酬9149.49
2017-04-06 17:37:51
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