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送心意

小五子老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2022-02-17 09:04

你好!
我發給你看下計提工資社保公積金完整的分錄吧

怕孤獨的茉莉 追問

2022-02-17 09:14

不太適合我們公司情形,沒有金額有點懵,先幫我看一下這樣對不對


醫保局把醫保費劃走時我做的分錄:
借:管理費用-醫療保險金:200
   其他應收款-醫療保險金:60
貸:銀行存款:260


計提并支付工資時
借:應付職工薪酬-工資:9800
貸:其他應收款-醫保金:60
   銀行存款/其他應付款:9740


借:管理費用-工資:9800
貸:應付職工薪酬-工資:9800

小五子老師 解答

2022-02-17 09:15

你這樣做不是不可以,但是正規的做法是我發給你的圖片上的分錄。

上傳圖片 ?
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你好! 我發給你看下計提工資社保公積金完整的分錄吧
2022-02-17 09:04:42
您好,您第一個分錄不需要
2020-05-17 14:57:19
你好!可以這樣處理,這部分單位不做費用處理
2020-03-06 17:04:40
你好,你上面的分錄是平的,現在你的賬上哪個科目有余額?
2018-02-27 12:26:21
您好,這樣記是重復了,應該是,借應付職工薪酬9149.49,貸其他應收款/社保個人交9149.49,第二張憑證借管理費用9149.49,貸應付職工薪酬9149.49
2017-04-06 17:37:51
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