老師,發票歸檔指取得的還是開具的。 問
同學,你好 發票歸檔既包括你收到的發票,也包括你開出去的發票,簡單來說就是把所有發票都整理歸檔好。 答
市政建筑,工程進度已經達到80%而工程款確只付了10 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
宴會中心充值5000送5000,一次性只可以抵2000怎么 問
同學,你好 充值5000送5000 分錄是 借:銀行存款 5000 貸:預收賬款 5000 一次性只可以抵2000,這個2000,相當于只能使用充值余額10000里面的2000嗎? 答
老師好:農民合作社自產糧食玉米,直接賣給收糧的個 問
是 一般納稅人表一免稅銷售貨物 減免表最后一行第一列第三列填寫銷售額 沒風險 免所得稅 工資申報個稅發下去就可以稅前扣除 答
老師,快遞費和水電費主要是車間用的,但是車間沒有 問
可以的,或者是估算一下使用量或是水電費根據面積分攤 答

老師,我們公司2名員工,每月工資支出10000元,每月有260元醫療保險費支出(公司承擔200元,員工承擔60元)。不知道以下我做的兩種分錄 哪個對?如果都不對請您教正確的分錄。1:第一種醫保局把醫保費劃走時我做的分錄:借:管理費用-醫療保險金:200 其他應收款-醫療保險金:60貸:銀行存款:260計提并支付工資時借:應付職工薪酬-工資:9800貸:其他應收款-醫保金:60 銀行存款/其他應付款:9740借:管理費用-工資:9800貸:應付職工薪酬-工資:98002:第二種醫保局劃走醫保款時借:其他應付款-醫保金:200 其他應收款-醫保金:60貸:銀行存款:260計提并支付工資時借:應付職工薪酬-工資:9740 應付職工薪酬-醫保金:260貸:其他應付款-醫保金:200 其他應收款:60 銀行存款:9740借:管理費用-工資:9740 管理費用-醫保金:260貸:應付職工薪酬-工資:9740 應付職工薪酬-醫保金:260
答: 你好! 我發給你看下計提工資社保公積金完整的分錄吧
老師您好:社保和發工資不計提直接這樣做可以嗎?借:管理費用-社會保險,其他應收款-代扣個人保險。貸:銀行存款.發工資借:管理費用貸:應付職工薪酬-工資。借:應付職工薪酬-工資,其他應付款-代收個人保險。貸:銀行存款.
答: 您好,您第一個分錄不需要
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
17年11-12月的憑證:銷售人員借款10000 當時做分錄是:借其他應款10000 貸:銀行存款10000 ,后面報銷了9510: 借:管理費用9510 貸:其他應收款9510, 出納從他工資中扣了492 (實際應扣490) 借:應付職工薪酬 490 其他應付款2 貸:其他應收款492 ,現在2月出納付了一筆費用多付了2元,是補之前多收回來的2元,我現在調蒙了,不知道怎么才能調平?
答: 你好,你上面的分錄是平的,現在你的賬上哪個科目有余額?









粵公網安備 44030502000945號



魏魏 追問
2018-02-27 12:31
吳月柳 解答
2018-02-27 23:00
魏魏 追問
2018-02-28 09:27
吳月柳 解答
2018-02-28 14:07