老師,您好,我司是一般納稅人,銷售一臺設(shè)備不含稅賣 問
如果稅點(diǎn)都開到發(fā)票的情況下, 借,庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸,銀行存款 借銀行存款, 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 借,主營業(yè)務(wù)成本, 貸,庫存商品。這個不含稅的金額和稅額都是按照發(fā)票的來就可以的,因?yàn)槟阌袑?yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣,交不了13%的稅點(diǎn),所以按照你單位需要繳納的稅款來計算 11%的稅點(diǎn)就是已經(jīng)很高了,實(shí)際一般納稅人如果是商業(yè),也就是在5%以內(nèi)的稅款 答
進(jìn)口的報關(guān)代理費(fèi),分錄,小企業(yè)會計準(zhǔn)則 問
那個計入庫存商品或者原材料 答
老師 我們公司是小規(guī)模 成立到現(xiàn)在 一直沒有開過 問
我要辦稅-綜合信息報告-資格信息報告-增值稅一般納稅人登記 答
老師,您好,現(xiàn)在認(rèn)證勾選,比如這個月有應(yīng)稅這額5萬,但 問
沒有抵扣的計入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 答
老師好,會員卡充值這個錢怎么做憑證? 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為什么要做這一筆?
答: 你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額差額轉(zhuǎn)入未交增值稅。
月末,我要轉(zhuǎn)出本月未交增值稅,分錄可以這樣做嗎?銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,本年年底應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額如何結(jié)轉(zhuǎn)?進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額然后應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 再怎么結(jié)轉(zhuǎn)?明年年初又怎么轉(zhuǎn)回?
答: 期末你的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,你可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的










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