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你若安好……
于2020-07-23 09:18 發布 ??3189次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-07-23 09:20
您好借:固定資產 不含可抵扣進項稅額貸:應付賬款-暫估 =下
你若安好…… 追問
2020-07-23 09:22
如果合同金額10萬,稅率13.我入賬按照扣除稅后價格,88495.57。應付賬款二級科目直接寫暫估,不用寫供應商,收到發票后呢
bamboo老師 解答
2020-07-23 09:38
借:應付賬款-暫估借:固定資產借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:應付賬款 應付賬款二級科目直接寫暫估 然后三級科目寫供應商
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固定資產暫估入賬,分錄怎樣做,后期收到發票分錄怎樣做。差額怎樣調整
答: 您好 借:固定資產 不含可抵扣進項稅額 貸:應付賬款-暫估 =下
老師,公司19年購入固定資產首付了11W 然后又做了固定資產暫估入賬,到20年5月才收到發票,分錄該怎么做。
答: 您好,現在收到發票,就沖銷暫估;借:應付暫估 進項稅 貸:應付賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
固定資產暫估入賬怎么做分錄?
答: 您好,借:固定資產,貸:應付賬款暫估款。
17年購入固定資產票沒有到暫估入賬了,現在票來了,之前暫估入賬的金額比發票的金額小,就是少入了怎么做賬需要把之前的分錄紅沖重新做么
討論
機械暫估入賬的會計分錄 借:固定資產 --暫估入賬 貸:應付賬款---暫估入賬 機械租入的暫估入賬 借:管理費用--暫估入賬 貨 :應付賬款---暫估入賬 這樣做對嗎?
請問老師,固定資產暫估入賬怎樣做分錄,后續發票來了又怎么處理嘞?
想問一下去年11月份購買固定資產合同價100萬,已使用,但發票一直沒到,是否暫估入賬?如果是,怎么做分錄,?怎么計提?如果今年6月份發票來了是120萬,又怎么做分錄和計提分錄?
固定資產發票未到暫估怎么入賬
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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你若安好…… 追問
2020-07-23 09:22
bamboo老師 解答
2020-07-23 09:38