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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務師

2020-06-10 17:57

您好,現在收到發票,就沖銷暫估;借:應付暫估   進項稅  貸:應付賬款

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相關問題討論
您好 借:固定資產 不含可抵扣進項稅額 貸:應付賬款-暫估 =下
2020-07-23 09:20:27
您好,現在收到發票,就沖銷暫估;借:應付暫估 進項稅 貸:應付賬款
2020-06-10 17:57:40
先按你們合同做借固定資產就可以后續發票回來有差額就沖回按發票重新入賬就可以。
2018-12-24 09:20:10
您好,借:固定資產,貸:應付賬款暫估款。
2020-08-28 14:02:45
你好 按合同金額 借固定資產-暫估貸銀行存款或者應付賬款
2019-12-16 12:59:19
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