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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2019-02-21 14:43

沖銷之前的分錄,然后根據發票入賬即可。

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先按你們合同做借固定資產就可以后續發票回來有差額就沖回按發票重新入賬就可以。
2018-12-24 09:20:10
您好,借:固定資產,貸:應付賬款暫估款。
2020-08-28 14:02:45
沖銷之前的分錄,然后根據發票入賬即可。
2019-02-21 14:43:50
先付了錢沒收到發票嗎?直接掛往來就可以了,不用暫估固定資產
2020-03-03 11:14:51
您好!借:固定資產-暫估110 貸:應付賬款暫估110 來了發票之后借:固定資產-暫估-110 貸:應付賬款暫估-110 做正確的:借:固定資產120 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款等
2016-06-12 13:54:22
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