老師好,請(qǐng)問一下 我們公司賬戶上23年12月份購進(jìn)一 問
所以我也害怕以后麻煩 我可以申報(bào)未開票收入嗎 譬如不是開了5000的票嗎 我申報(bào)未開票收入在120000-5000=115000 按賬面價(jià)值把稅繳了 這樣后期就不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)了吧 我和老板說下 如果他同意就辦 不同意就算 反正我把風(fēng)險(xiǎn)和他說了 對(duì)吧 答
董孝彬老師,應(yīng)收應(yīng)付要不要做臺(tái)賬尼。現(xiàn)在我都不 問
應(yīng)收應(yīng)付平時(shí)怎么核對(duì)?我現(xiàn)在連核對(duì)的數(shù)據(jù)來源都沒,臺(tái)賬這里金額和系統(tǒng)又對(duì)不上 答
老師第一個(gè)空和第二個(gè)空甜的是什么?是全年累計(jì)的 問
第一個(gè)全年累計(jì)計(jì)提數(shù)字 第二是全年累計(jì)實(shí)際發(fā)放數(shù)字 答
可以幫我進(jìn)電子稅務(wù)局調(diào)整報(bào)表么?我要做稅務(wù)注銷 問
您好,注銷不是報(bào)表一般先把資產(chǎn)負(fù)債清零,不是去調(diào)稅務(wù)報(bào)表 答
老師,25年12月開具了26年一整年的物業(yè)費(fèi)發(fā)票,金額 問
提前開具了發(fā)票,要全部確認(rèn)收入與增值稅 答

請(qǐng)問老師,貸方是庫存現(xiàn)金,借方為什么可以是其他應(yīng)收款,其他應(yīng)收款屬于資產(chǎn)類,借方增加,貸方庫存現(xiàn)金不應(yīng)該減少呀,這點(diǎn)不明白,思路有問題,老師給解惑一下。收入增加了,庫存現(xiàn)金減少了,是不是有具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)我沒想到
答: 你好,會(huì)計(jì)分錄一借一貸,借貸必相等,所以資產(chǎn)類科目也可能借方增加,貸方減少,不是說資產(chǎn)類科目一定要增加,比如員工借備用金,就是“借 其他應(yīng)收款 貸 庫存現(xiàn)金”;還有,其他應(yīng)收款核算的主要是各種代墊款項(xiàng)、應(yīng)收的出租包裝物租金、備用金以及其他各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng),而不是收入。謝謝。
二、其他應(yīng)收款:在2019.12月份,為了賬上的庫存現(xiàn)金金額628156.47元減少40萬元,2019.12月分別掛了其他應(yīng)收款-XX15萬,其他應(yīng)收款-XX13萬,其他應(yīng)收款-XX12萬。現(xiàn)在面臨的問題是如何來處理這40萬的掛賬金額。
答: 你好,找發(fā)票來沖減需要,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!公司幾個(gè)人已經(jīng)不是股東了,但是賬上一直掛著他們的注冊(cè)金幾百萬,而且前面注冊(cè)的時(shí)候會(huì)計(jì)做的賬是:借:其他應(yīng)收款—XX幾百萬 貸:庫存現(xiàn)金幾百萬
答: 你好,這個(gè)是別人欠你們的錢。當(dāng)時(shí)借款了嗎?








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曉海老師 解答
2016-11-02 14:44
曉海老師 解答
2016-11-02 14:47