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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2021-06-01 22:22

同學你好,賬上增值稅余額和稅務局申報表的增值稅余額不一致,一般情況下,等把不能退稅的金額結轉處理后,就會一致了。

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你好,出口退稅應該從應交稅費轉到其他應收款。 借:其他應收款-應收出口退稅,貸:應交稅費-出口退稅。
2020-09-23 22:05:25
借:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 同時做以下的結轉處理 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 這個是年末做結轉分錄,結平這個科目的分錄
2019-12-25 17:48:14
你好,是的,
2020-03-14 17:06:28
同學你好,賬上增值稅余額和稅務局申報表的增值稅余額不一致,一般情況下,等把不能退稅的金額結轉處理后,就會一致了。
2021-06-01 22:22:29
是的,出口退稅計提分錄(借:其他應收款-出口退稅貸:應交稅金-應交增值-出口退稅),收到退稅時分錄(借:銀行存款 貸:其他應收款-出口退稅)
2018-05-10 14:05:16
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