老師好,我手上好幾個公司,其中一個公司的印花稅忘 問
上年的那個要去稅局補(bǔ)申報(bào)了 答
老師,我們是建筑公司,可以做材料貿(mào)易銷售的業(yè)務(wù)嗎? 問
可以的,增加銷售材料的經(jīng)營范圍就行 答
老師好,現(xiàn)在好找工作嗎? 問
您好,現(xiàn)在工作不太好找 答
老師,河北省的,稅務(wù)局出具文書讓在電子稅務(wù)局交罰 問
你好,登錄河北省電子稅務(wù)局后,查看首頁的【我的待辦】模塊。如果系統(tǒng)已生成處罰決定書,通常會在此處顯示相關(guān)事項(xiàng),點(diǎn)擊【辦理】即可進(jìn)入繳款流程 答
老師,我在做銷售產(chǎn)品的時候,一般做兩筆憑證,一筆是 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

某廠為增值稅一般納稅人,某月外購批材料用于應(yīng)稅和免稅貨物的生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款50000元,增值稅6500元;當(dāng)月應(yīng)稅貨物不含稅銷售額150000元,免稅貨物銷售額70000,則該廠當(dāng)月不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()元。A(3400)B(8500)C(2068.19)D(1416.67)
答: 你好,不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=70000/220000*6500=2068.19
1. 某制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購進(jìn)一批A原材料,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為30萬元,增值稅為3.9萬元。支付保管費(fèi)0.3萬元,裝卸費(fèi)0. 1萬元;(2)購入B材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為15萬元,增值稅1.95萬元(3)銷售甲產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額50萬元,另外收取甲包裝物租金 2萬元,儲備費(fèi)3萬元。(4)銷售乙產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額18萬元。請根據(jù)資料:(1)計(jì)算該制造企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額。(5分)(2)計(jì)算該制造企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額。(5分)(3)計(jì)算該制造企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額。(5分)
答: 同學(xué)你好 1進(jìn)項(xiàng)稅額=3.9加1.95 2;銷項(xiàng)稅額=50*13%加5/(1加13%)*13%加18*13% 3;應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,12 月份銷售給乙商場一批電視機(jī),不含稅銷售額為 70萬元,采用委托收款方式結(jié)算,貨物已經(jīng)發(fā)出,托收手續(xù)已經(jīng)辦妥,但尚未給乙商場開具增值稅專用發(fā)票。另支付銷貨運(yùn)費(fèi) 4 萬元并取得增值稅專用發(fā)票。要求:計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額。
答: 你好,這里的銷貨運(yùn)費(fèi) 4 萬元, 是含稅金額,還是不含稅金額呢??










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


