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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-11-26 10:44

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項

小云兒 追問

2021-11-26 10:51

可以這樣做嗎?借:應交稅費-應交增值稅(銷項),貸:應交稅費-應交增值稅(進項)
貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)

郭老師 解答

2021-11-26 10:53

你這個分錄是銷項大于進項的。

小云兒 追問

2021-11-26 19:43

那這樣做?借:應交稅費-應交增值稅(銷項),貸:應交稅費-應交增值稅(進項) 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)

郭老師 解答

2021-11-26 19:44

你好對的
是這么做的

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相關問題討論
進項大于銷項時月底不做會計處理。
2017-10-29 18:33:36
您好,當月 如果進項大于銷項,不需要交增值稅,不需要做會計分錄。
2020-07-06 16:01:20
借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待認證 借應交稅費應交增值稅銷項 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項。
2020-04-21 09:31:11
您好 如果進項大于銷項 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 1335890 應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 2036800-1335890=700910 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 2036800 借:應交稅費——未交增值稅 700910 貸:應交稅費——應交稅費——轉出未交增值稅 700910
2019-11-05 10:01:00
你好,進項大于銷項不需要做分錄,申報時填表一表二就可以了,系統會自動留抵的。
2017-09-13 11:42:23
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