(行政單位)我單位交個稅把職工的獎金多報了,然后做 問
您好, 借:銀行存款 貸:其他應付款 支付給員工再做相反的分錄 答
公司有盈利一定要提法定盈公積嗎 問
是的 計提的盈余公積超過了注冊資本50%的,不用 答
12月結賬后本年利潤的余額,全部結轉到利潤分配-未 問
你好在結轉完所喲有的損益類科目后再結轉本年利潤得 答
老師,公司今年成立的,員工第一個月社保因為轉出晚 問
同學你好,本來是要還給子公司的,現在子公司注銷了,那么,你們就直接沖銷工資費用吧 借:其他應付款 貸:管理費用 答
老師,請問我這個如何做會計分錄呢 問
如果你是總包方 / 發包方(付款方): 確認本期應付工程款(計入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 貸:應付賬款 —— 分包單位 12,028,726.00 扣除各類款項(沖減應付) 借:應付賬款 —— 分包單位 281,263.71 貸:其他應付款(稅費 / 管理費等) 281,263.71 實際支付款項(本期實付 299,999.00) 借:應付賬款 —— 分包單位 299,999.00 貸:銀行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 確認本期應收工程款(計入收入) 借:應收賬款 —— 總包單位 12,028,726.00 貸:主營業務收入(或工程結算) 12,028,726.00 確認扣除款項(沖減應收) 借:稅金及附加(稅費)/ 管理費用等 281,263.71 貸:應收賬款 —— 總包單位 281,263.71 收到實際付款 借:銀行存款 299,999.00 貸:應收賬款 —— 總包單位 299,999.00 答
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