老師你好,我們給客戶開發(fā)票,沒有確認(rèn)收入記到合同 問
你好,新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒有預(yù)收賬款,你用的是哪一個(gè)準(zhǔn)則 答
老師,個(gè)體工商戶25年4季度由原來的定期定額改為查 問
你好這個(gè)很難說的,定期定額原來無所謂,但是查賬征收需要做賬申報(bào) 答
小規(guī)模納稅人10至12月發(fā)了臨時(shí)工工資,但是沒有申 問
是的,開了發(fā)票就得申報(bào)個(gè)稅 答
季報(bào)所得稅申報(bào)表,這個(gè)職工薪酬的成本是指一個(gè)季 問
你好,要填截止到當(dāng)期的累計(jì)金額,是一年的。 答
老師,我是不是紅色標(biāo)記錯(cuò)了,用錯(cuò)了其他應(yīng)付 問
其他應(yīng)收款都可以的。先發(fā)工資,從工資里扣除的,后期再繳納的就是其他應(yīng)付款。相反的就是其他應(yīng)收款 答

建筑企業(yè),只有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,沒有銷項(xiàng)稅額抵扣,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 您好,不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的呢。
建筑行業(yè)預(yù)繳2%增值稅后,如果抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?建筑銷項(xiàng)9%專票,開出30萬發(fā)票,稅24770,已經(jīng)預(yù)繳2%¥5504.59的稅額,當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額就用24770減去5504.59后的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)相抵扣是嗎?
答: 在主表第28行填報(bào)分次預(yù)交的增值稅5504.59
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
建筑行業(yè),增值稅異地預(yù)繳稅款可以和銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行抵減嗎?
答: 異地工程異地預(yù)繳的增值稅是抵減在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)增值稅應(yīng)交金額。










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