老師好,請問一下 我們公司賬戶上23年12月份購進一 問
所以我也害怕以后麻煩 我可以申報未開票收入嗎 譬如不是開了5000的票嗎 我申報未開票收入在120000-5000=115000 按賬面價值把稅繳了 這樣后期就不會有什么風險了吧 我和老板說下 如果他同意就辦 不同意就算 反正我把風險和他說了 對吧 答
董孝彬老師,應(yīng)收應(yīng)付要不要做臺賬尼。現(xiàn)在我都不 問
應(yīng)收應(yīng)付平時怎么核對?我現(xiàn)在連核對的數(shù)據(jù)來源都沒,臺賬這里金額和系統(tǒng)又對不上 答
老師第一個空和第二個空甜的是什么?是全年累計的 問
第一個全年累計計提數(shù)字 第二是全年累計實際發(fā)放數(shù)字 答
可以幫我進電子稅務(wù)局調(diào)整報表么?我要做稅務(wù)注銷 問
您好,注銷不是報表一般先把資產(chǎn)負債清零,不是去調(diào)稅務(wù)報表 答
老師,25年12月開具了26年一整年的物業(yè)費發(fā)票,金額 問
提前開具了發(fā)票,要全部確認收入與增值稅 答

應(yīng)收賬款- -283800 主營業(yè)務(wù)收入 -280990.1應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -2809.9 應(yīng)收賬款- 283800 主營業(yè)務(wù)收入 280990.1應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 8429.7應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 5619.8 營業(yè)外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
老師,收入 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交增值稅, 那外匯收入 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入、還有貸應(yīng)交增值稅嗎?
答: 沒有 出口免稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,就是像:借:應(yīng)收賬款-A單位貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷賬稅額借:應(yīng)收賬款-B單位貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷賬稅額我可以寫成:借:應(yīng)收賬款-A單位 應(yīng)收賬款-B單位貸:主營業(yè)務(wù)收入-AB 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷賬稅額-AB
答: 可以的,可以這樣賬務(wù)處理的










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李s135 追問
2022-11-03 12:26
郭老師 解答
2022-11-03 12:27
李s135 追問
2022-11-03 13:32
郭老師 解答
2022-11-03 13:34