老師,我們有個員工住廠的,1交了社保及雇主責任險,早 問
您好,這種不用報的,用死亡證明這些資料入賬就可以 答
我們租入房子然后裝修這個情況如何做賬金額很大 問
裝修計入在建工程,完工后轉入長期待攤費用-裝修費,按3年攤銷 答
網銀轉賬勾選哪個?電匯還是其他? 問
你好網銀回屬于電匯這個 答
老師好,咱們免費的快賬軟件,利潤表,現金流量表等只 問
沒有年報的,你是什么準則做帳的 資產負債表就看十二月份的就行 答
老師,我們有一筆業務已經付款,對方只開了一部分發 問
可以的,沒問題的哈 答

1、企業應將當月發生的應交未交增值稅額自“應交稅金——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”明細科目:借記“應交稅金——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目貸記“應交稅金——未交增值稅”科目。2、將本月多交的增值稅自“應交稅金——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”明細科目:借記“應交稅金——未交增值稅”科目貸記“應交稅金——應交增值稅(轉出多交增值稅)”科目。3、當月上交本月增值稅時:借記“應交稅金——應交增值稅(已交稅金)”科目貸記“銀行存款”科目。4、當月上交上月應交未交的增值稅:借記“應交稅金——未交增值稅”科目貸記“銀行存款”科目。5、“應交稅金——應交增值稅”科目的期末借方余額:反映尚未抵扣的增值稅。“應交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額,反映多交的增值稅;貸方余額,反映未交的增值稅 老師,這些怎么解釋啊?能給我做一個從計提到交稅的詳細分錄我看一下嗎
答: 加入當月應交100,交了30.剩70。 借:應收賬款100 貸:應交稅費-應交增值稅100 借:應交稅費-應交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交)70 貸:應交稅費-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
應交增值稅已交稅金嗎?是計到這個科目下邊嗎?
答: 你好,這個是預交增值稅的明細科目
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
應交增值稅-已交稅金科目期末有余額嗎
答: 期末不結轉可以有余額







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塵心如蓮 追問
2017-08-04 17:32
鄒老師 解答
2017-08-04 17:33