老師你好,我們給客戶開發(fā)票,沒有確認(rèn)收入記到合同 問
你好,新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有預(yù)收賬款,你用的是哪一個(gè)準(zhǔn)則 答
老師,個(gè)體工商戶25年4季度由原來的定期定額改為查 問
你好這個(gè)很難說的,定期定額原來無所謂,但是查賬征收需要做賬申報(bào) 答
小規(guī)模納稅人10至12月發(fā)了臨時(shí)工工資,但是沒有申 問
是的,開了發(fā)票就得申報(bào)個(gè)稅 答
季報(bào)所得稅申報(bào)表,這個(gè)職工薪酬的成本是指一個(gè)季 問
你好,要填截止到當(dāng)期的累計(jì)金額,是一年的。 答
老師,我是不是紅色標(biāo)記錯(cuò)了,用錯(cuò)了其他應(yīng)付 問
其他應(yīng)收款都可以的。先發(fā)工資,從工資里扣除的,后期再繳納的就是其他應(yīng)付款。相反的就是其他應(yīng)收款 答

公司打算做原材料貿(mào)易,直接國外進(jìn)口原材料是海關(guān)開增值稅和關(guān)稅嗎?可以抵扣國內(nèi)銷售的銷項(xiàng)稅額,是嗎?
答: 是的。是的。
某熱電廠20Ⅹ8年1.10月購進(jìn)原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額100萬元,當(dāng)月銷售應(yīng)稅項(xiàng)目銷售額900萬元,免稅項(xiàng)目銷售額100萬元2.11月購進(jìn)原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額500萬元,當(dāng)月銷售應(yīng)稅項(xiàng)目銷售額900萬元,免稅項(xiàng)目銷售額900萬元分別計(jì)算10,11月的增值稅
答: 10月增值稅為 900*13%-100 11月增值稅為900*13%-500
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2016.4.1購入原材料10000計(jì)入在建工程,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1700轉(zhuǎn)入增值稅進(jìn)項(xiàng)并已抵扣。事實(shí)是2016.5.1之后購入的不動(dòng)產(chǎn)及其原材料的進(jìn)項(xiàng)稅才能抵扣。所以1700進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣。分錄如下:2016.4.1購入并抵扣: 借:原材料 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 1700
答: 5月1之后的可以抵扣,之前的不能抵扣,就是視頻的分錄
我們是貿(mào)易行業(yè),無法自行生產(chǎn)加工,于是委托工廠幫我們加工,我們購買的原材料可以抵扣銷項(xiàng)稅嗎?
我們是貿(mào)易行業(yè),無法自行生產(chǎn)加工,于是委托工廠幫我們加工,我們購買的原材料可以抵扣銷項(xiàng)稅嗎?
購進(jìn)一批原材料,因管理不善該批原材料全部丟失,其支付運(yùn)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票注明進(jìn)項(xiàng)稅額可以從銷項(xiàng)稅額中抵扣嗎?









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