老師你好我在稅務(wù)系統(tǒng)開廣告服務(wù)-廣告制作費(fèi)保存 問
你好,廣告服務(wù)就得繳納文化建設(shè)費(fèi)的 答
老師你好,麻煩問一下,我這邊是銷售瓷磚的,現(xiàn)在不是 問
您好,正常確認(rèn)收入,收到國補(bǔ)沖應(yīng)收就可以 答
你好老師,個體戶核定征收和查賬征收銷售發(fā)票收入 問
查賬征收:風(fēng)險極高。無成本發(fā)票則成本無法稅前扣除,利潤虛增導(dǎo)致個稅暴增;“有銷無進(jìn)” 易觸發(fā)稅務(wù)預(yù)警,面臨稽查補(bǔ)稅、滯納金及罰款。僅 500 元以下小額零星支出可憑收款憑證 %2B 轉(zhuǎn)賬記錄扣除。 核定征收:風(fēng)險可控但非零風(fēng)險。當(dāng)期計稅不依賴成本票,但仍需保留合同、付款記錄等證明業(yè)務(wù)真實;無票可能被認(rèn)定業(yè)務(wù)虛假,政策收緊轉(zhuǎn)查賬后會追溯補(bǔ)稅。 答
老師,公司是新能源貨物物流公司,一般納稅人稅率是 問
運(yùn)輸服務(wù)9%,物流輔助是6% 答
老師你好!公司2026年調(diào)整社保基數(shù),從2520元調(diào)至500 問
嗯嗯,可以調(diào)整基數(shù)的了 答

老師您好,計提出口退稅,借其他應(yīng)收款-出口退稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅(外銷)收到退稅款,借銀行貸借其他應(yīng)收款-出口退稅 ,這樣寫分錄對嗎?
答: 這樣寫分錄是對的,但是你注意一下“借其他應(yīng)收款-出口退稅”的賬戶金額,確保賬戶金額是正確的。
老師您好,計提出口退稅,借其他應(yīng)收款-出口退稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅(外銷)收到退稅款,借銀行貸借其他應(yīng)收款-出口退稅 ,這樣寫分錄對嗎?
答: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(當(dāng)期應(yīng)退稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當(dāng)期免抵稅額) 主營業(yè)務(wù)成本(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當(dāng)期免抵退稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)。 4.收到出口退稅款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,計提出口退稅,借其他應(yīng)收款-出口退稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅(外銷)收到退稅款,借銀行貸借其他應(yīng)收款-出口退稅 ,這樣寫分錄對嗎?
答: 借其他應(yīng)收款-出口退稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(出口退稅) 收到退稅款, 借銀行 貸其他應(yīng)收款-出口退稅





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