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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2018-01-08 17:51

再做一筆,借:應交稅費--未交增值稅   貸:應交稅費--轉出未交增值稅

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你好, 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 100 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 10 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 90 這筆分錄是將銷項大于進項的差額轉入到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅這個科目中 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 90 貸:應交稅費-未交增值稅 90 然后再由應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 這個科目轉入應交稅費-未交增值稅
2020-03-24 12:35:16
您好 如果銷項大于進項需要繳稅 分錄正確
2019-03-06 16:40:20
你好,看這個,這樣轉,沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好。月末應交稅費應交增值稅科目余額貸方。是這樣處理的
2019-03-06 16:47:20
你好,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額是不需要結平的
2018-02-02 11:53:16
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