老師你好,第四季度忘記計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)了,實(shí)際已繳納, 問
沒事的,匯算的時(shí)候退稅就行 答
請(qǐng)問一下老師, 23年漏記的一張銷售發(fā)票,記到今年,開 問
同學(xué),你好 以前年度損益調(diào)整 答
老師這張發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎? 問
同學(xué),你好 發(fā)票截圖發(fā)一下 答
老師,個(gè)體戶是一般納稅人的話,增值稅和個(gè)人生產(chǎn)經(jīng) 問
增值稅按銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)申報(bào) 答
老師,請(qǐng)問6月的憑證做好了一個(gè)分錄:借:銀行存款,貸:應(yīng) 問
可以的,沒問題的哈 答

稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的科目可以直接這樣嗎?借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:現(xiàn)金
答: 您好 借 管理費(fèi)用 貸 庫存現(xiàn)金 借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅款 貸 管理費(fèi)用
稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)減免時(shí)計(jì)入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅)科目,月末需要把這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是年末一起結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好,月末要結(jié)轉(zhuǎn),我貸方一般入的是營業(yè)外收入,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)發(fā)生時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 280貸:銀行存款 280我賬上應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(減免稅額)貸方-280要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(減免稅額280










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