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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2024-08-06 17:54

您好,對的,是這樣做的,然后你收到的話,借方銀行存款,沖減這個未交增值稅

優雅的柚子 追問

2024-08-06 17:56

月末怎么結轉呢  謝謝老師

小鎖老師 解答

2024-08-06 17:59

這個就是  借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—未交增值稅   這個就是結轉的分錄呀

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相關問題討論
你好,是 需要通過應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅結轉,再轉到應交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
這個就看小規模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進行核算,就是需要結轉。如果只用“應交稅費——應交增值稅”科目核算,就不用結轉了
2018-09-08 12:25:58
需要做 借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)
2019-01-14 09:07:44
是的,你的理解是對的
2019-05-29 10:00:59
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