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送心意

孫美敬老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2026-01-19 22:48

您好,復(fù)審?fù)ㄟ^(guò)后是可以的

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您好, 不包含代扣代繳增值稅稅
2023-10-08 12:29:19
一般納稅人享受進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減政策填寫增值稅申報(bào)表,主要分兩步來(lái)完成: 第一步:在有關(guān)申報(bào)表的“第三節(jié) 應(yīng)稅項(xiàng)目”中,將“1、銷項(xiàng)稅額”欄“2、減除項(xiàng)目”欄中的“2.2、進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減”的金額填寫至“3、減免稅項(xiàng)目”欄中的“3.3、其他減免稅項(xiàng)目”中; 第二步:在“第六節(jié) 其他稅收管理”中,將“8、進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減”欄中“應(yīng)加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額”欄及“實(shí)際加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額”欄中,填寫應(yīng)加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額與實(shí)際加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額的金額,相應(yīng)的,“5減免”欄填寫與前面2欄金額相同的金額,以說(shuō)明進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減起到的減免作用。 案例:公司A在2017年12月期間有進(jìn)項(xiàng)稅額3000元,其銷項(xiàng)稅額為4500元,應(yīng)填寫增值稅報(bào)表如下: 第三節(jié) 應(yīng)稅項(xiàng)目:1、銷項(xiàng)稅額 :4500元 2、減除項(xiàng)目:2.2、進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減:3000元 3、減免稅項(xiàng)目:3.3、其他減免稅項(xiàng)目:3000元 第六節(jié) 其他稅收管理:8、進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減:應(yīng)加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額:3000元 實(shí)際加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額:3000元 5、減免:3000元
2023-02-27 14:27:05
您好 公司符合增值稅加計(jì)遞減政策要求 公司所有的可抵扣的增值稅都加計(jì)10% 各種稅率的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都包括
2019-09-09 14:51:31
你好,計(jì)算出加計(jì)抵減額,直接填表抵扣
2020-07-21 09:02:41
交稅時(shí): 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款 其他收益
2019-04-28 16:46:48
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