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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-01-10 11:29

你好 你一正一負 本來就沒有減少呀   借其他應收款,貸應付職工薪酬后,發工資時借,應付職工薪酬,貸其他應收款

夏雨 追問

2019-01-10 11:34

可是老師,我事實是減少了呀,我這么做以后,資產負債表上應付職工薪酬顯示的是我紅沖的負數

meizi老師 解答

2019-01-10 11:36

你扣回已經發放的職工補貼  已經你之前已經計提了
那你就沖掉多計提補貼金額  借方管理費用貸方應付職工薪酬  然后多發放了你就掛其他應收款 借方其他應收款貸方銀行  退給你后 借方銀行貸方其他應收款

夏雨 追問

2019-01-10 11:37

夏雨 追問

2019-01-10 11:38

老師好,我的分錄有問題么

meizi老師 解答

2019-01-10 11:39

沒看懂你的分錄 為什么要這么做  看我上面寫的分錄做就行

夏雨 追問

2019-01-10 11:43

老師好,補貼是跟著工資一起的,我現在是在12月工資里,做扣回,為什么我紅沖了以后,應付職工薪酬-交通補貼這還有數字?

meizi老師 解答

2019-01-10 11:55

你好 那你之前也應該掛借方其他應收款 貸方銀行   現在扣回借方應付職工薪酬貸方其他應收款  銀行

夏雨 追問

2019-01-10 12:06

老師好,我是在工資里扣回,不是在銀行存款扣回

meizi老師 解答

2019-01-10 12:14

現在扣回借方應付職工薪酬貸方其他應收款 銀行 這筆就是工資扣回的分錄

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是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收-個人部分 現金正確
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
發工資的時候才沖其他應收款,不能單獨計提工資
2025-05-10 09:48:54
你好,用應付職工薪酬抵扣其他應收款
2020-06-07 13:16:49
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