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送心意

冰兒老師

職稱中級會計師

2019-03-19 17:01

你好,分錄為計提工資借方:管理費用-職工薪酬貸記:應付職工薪酬-職工工資

追問

2019-03-19 17:19

老師你幫我看一下這個分錄對不對 
 
計提工資借方:管理費用-職工薪酬貸記:應付職工薪酬-職工工資 其他應收款-社保 
 
發工資:應付職工薪酬-職工工資貸記銀行存款  
 
交社保借方:管理費用-企業社保 其他應收款-個人 貸記、:銀行存款  
 
這樣做對嗎, 該怎么寫呢?

冰兒老師 解答

2019-03-19 17:41

計提工資、社保費用: 
借:管理費用、銷售費用 
貸:應付工薪酬 
支付社保: 
借:應付工薪酬/其他應收款 
貸:銀行存款/其他應收款 
支付工資: 
借:應付工薪酬 
貸:銀行存款/其他應收款

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相關問題討論
是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收-個人部分 現金正確
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
發工資的時候才沖其他應收款,不能單獨計提工資
2025-05-10 09:48:54
你好,用應付職工薪酬抵扣其他應收款
2020-06-07 13:16:49
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