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送心意

武老師

職稱注冊會計師

2019-06-04 17:23

肯定需要的,財務部部長,董事長金額較大的話

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相關問題討論
肯定需要的,財務部部長,董事長金額較大的話
2019-06-04 17:23:11
你好,這個沒有具體的法律規定,是你們公司內部的規定的
2021-09-03 19:48:09
費用報銷簽字主要依據企業內部管理規定,金額不大可能內部規定不需要部門領導簽字。
2018-12-31 23:15:37
你好 借:銀行存款 貸:長期借款—本金
2019-07-08 14:55:41
部門領導如果不配合確實頭疼,一方面他們希望你把工作做好,另一方面他們又不會協助你.這樣的情況下,首先建議你和領導溝通,溝通不成的盡你所能去做,以前的財產你也不知道發票和入賬時間,你可以看看采購部門當時有沒有記錄,你要做的是從現在開始,如果有財產采購發票的,就按照發票入賬,同時登記新增資產。
2018-11-29 16:21:02
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精選問題
  • (行政單位)我單位交個稅把職工的獎金多報了,然后做

    您好, 借:銀行存款 貸:其他應付款 支付給員工再做相反的分錄

  • 公司有盈利一定要提法定盈公積嗎

    是的 計提的盈余公積超過了注冊資本50%的,不用

  • 12月結賬后本年利潤的余額,全部結轉到利潤分配-未

    你好在結轉完所喲有的損益類科目后再結轉本年利潤得

  • 老師,公司今年成立的,員工第一個月社保因為轉出晚

    同學你好,本來是要還給子公司的,現在子公司注銷了,那么,你們就直接沖銷工資費用吧 借:其他應付款 貸:管理費用

  • 老師,請問我這個如何做會計分錄呢

    如果你是總包方 / 發包方(付款方): 確認本期應付工程款(計入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 貸:應付賬款 —— 分包單位 12,028,726.00 扣除各類款項(沖減應付) 借:應付賬款 —— 分包單位 281,263.71 貸:其他應付款(稅費 / 管理費等) 281,263.71 實際支付款項(本期實付 299,999.00) 借:應付賬款 —— 分包單位 299,999.00 貸:銀行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 確認本期應收工程款(計入收入) 借:應收賬款 —— 總包單位 12,028,726.00 貸:主營業務收入(或工程結算) 12,028,726.00 確認扣除款項(沖減應收) 借:稅金及附加(稅費)/ 管理費用等 281,263.71 貸:應收賬款 —— 總包單位 281,263.71 收到實際付款 借:銀行存款 299,999.00 貸:應收賬款 —— 總包單位 299,999.00

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